Orden de Compra. Nº607-852-CM19 "AUTO ADHESIVO Y PENDÓN "
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-852-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra AUTO ADHESIVO Y PENDÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41158 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Dominica 129 RECOLETA
Comuna Recoleta
Impuesto 720051
Dirección de Envío de la Factura Dominica 129 RECOLETA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnologias Graficas Cordillera S.A.
Razón Social TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A
R.U.T. 78.740.280-1
Sucursal Tecnologias Graficas Cordillera S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora1 (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(970) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(23) $ 2.365.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.970 $ 2.365.970
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales88 (1154107 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177107(1154107) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.552 $ 2.092.552
Total Neto $ 4.458.522
Descuento $ 668.778
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 720.051
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.509.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.