Orden de Compra. Nº607757-48-AG23 "MATERIALES DE ASEO SERVICIO DE BIENESTAR VOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607757-22-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MOP-BIENESTAR- V REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607757-48-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SERVICIO DE BIENESTAR VOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607757-22-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR VALPARAISO
Razón Social MOP-BIENESTAR- V REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP-BIENESTAR- V REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Cochrane 751
Comuna Valparaíso
Impuesto 28021,96
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño5UnidadBOTELLAS PURIFIC GEL LIMPIADOR PRODUCTOS PARA EL INODORO  $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
14111703
Toallas de papel10UnidadFRASCOS DE TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO  $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131816
Desodorantes10UnidadDESOSORNATES AMBIENTALES AEROSOL  $ 2.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
53131608
Jabones6UnidadJABÓN LIQUIDO 1.000 ML  $ 4.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.482 $ 25.482
14111703
Toallas de papel6UnidadPAQUETES TOALLAS JUMBO 250 METROS  $ 6.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.292 $ 38.292
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLAS CLASICAS  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
Total Neto $ 147.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.022
TOTAL OC $ 175.506


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.487.546-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.