Orden de Compra. Nº607764-50-CM18 "Articulos de escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es MOP-BIENESTAR- VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607764-50-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
Razón Social MOP-BIENESTAR- VI REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra Campos 301, piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP-BIENESTAR- VI REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Cuevas 530, 3 piso
Comuna Rancagua
Impuesto 5529
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530, 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
24121503
2239-4-LP14
Cajas para empaquetado29 (1393798 )CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD 1420299(1393798) CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD; Código: A107123; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.613 $ 8.613
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: H103520; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210 $ 15.210
44121804
2239-4-LP14
Borradores1 (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904(1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 130
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel6 (1007605 )CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES 1025605(1007605) CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES; Código: S200124; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.234
Total Neto $ 29.247
Descuento $ 146
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.529
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.