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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607764-50-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENESTAR LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR- VI REGION
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Campos 301, piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR- VI REGION
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas 530, 3 piso |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
5529 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas 530, 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 5 | | (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.060
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$ 2.060
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24121503 2239-4-LP14
| Cajas para empaquetado | 29 | | (1393798 )CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD 1420299 | (1393798) CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD; Código: A107123; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.613
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$ 8.613
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 5 | | (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887 | (1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: H103520; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.210
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$ 15.210
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 1 | | (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904 | (1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130
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$ 130
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 6 | | (1007605 )CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES 1025605 | (1007605) CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES; Código: S200124; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.234
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$ 3.234
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Total Neto
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$ 29.247
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Descuento
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$ 146
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.529
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 34.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.