Orden de Compra. Nº607780-41-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607780-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MOP-BIENESTAR - VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607780-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607780-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MAULE
Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar.
Comuna Talca
Impuesto 165661,95
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Pack111 bolsas de navidad armadas con el detalle adjunto para los niños/as MOP año 2025. Los productos deben venir en bolsas plásticas decoradas con diseño de navidad y cinta de regalo. Al momento de facturar el proveedor debe presentar el formulario 30 y F30-1   $ 871.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.905 $ 871.905
Total Neto $ 871.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.662
TOTAL OC $ 1.037.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.