Orden de Compra. Nº608-10136-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-921-LP16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-10136-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-921-LP16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-921-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 308043,39
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMACH SANTIAGO
Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
R.U.T. 77.500.240-9
Sucursal EMACH SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103201
Reloj de control1UnidadArriendo de sistema de control de identificación y asistencia biometrica, según bases. Indicar valor neto.servicio de arriendo del sistema de Identificación y Control de Asistencia Laboral y Casino, CUOTA 14/24 DEL MES DE JULIO 2018, SEGÚN FACTURAS 2921 Y GUÍAS 7355 $ 1.621.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.281 $ 1.621.281
Total Neto $ 1.621.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.043
TOTAL OC $ 1.929.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.