|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
608-1047-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(EAA) Regularización AIR SYSTEM LTDA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Facturación |
ALVAREZ 1532 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
297920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALVAREZ 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Air System |
|
Razón Social |
SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.048.204-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Air System |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | CS80042 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CHILLERS HGF | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CHILLERS HGF |
$ 1.568.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.568.000
|
$ 1.568.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.568.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 297.920
|
|
$ 1.865.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.