Orden de Compra. Nº
608-11454-SE24
"
(PRA) LENTES OPTICOS PCTES GES
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-11454-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
(PRA) LENTES OPTICOS PCTES GES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
608-260-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16174
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
ALVAREZ 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
1040554
Dirección de Envío de la Factura
ALVAREZ 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social
ANA LUZ VERGARA MARTÍNEZ
R.U.T.
8.409.405-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31241501
Lentes
532
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788.000
$ 4.788.000
31241501
Lentes
24
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN ALTAS DIOPTRÍAS (FUERA DE RANGO), INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES, SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN ALTAS DIOPTRÍAS (FUERA DE RANGO), INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES, SEGUN DETALLE
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381.600
$ 381.600
31241501
Lentes
3
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON ESTRABISMO PEDIÁTRICO, INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON ESTRABISMO PEDIÁTRICO, INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31241501
Lentes
7
Unidad
BO50580 LENTES CON MARCO MIRAFLEX
LENTES CON MARCO MIRAFLEX
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
Total Neto
$ 5.476.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.040.554
TOTAL OC
$ 6.517.154
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.