Orden de Compra. Nº608-11508-CM21 "EDA_FOLIO 15882"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-11508-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra EDA_FOLIO 15882
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18331
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 294079
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241810
2239-16-LR15
Órtosis ortopédicas espinales1 (1533185 )INJERTO LIFENET HEALTH AQUILES UNIDAD 1535064(1533185) INJERTO LIFENET HEALTH AQUILES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $45536 $ 1.517.880,00 $ 0,00 $ 45.536,00 $ 1.517.880 $ 1.563.416
Total Neto $ 1.563.416
Descuento $ 15.634
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.079
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.841.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.