Orden de Compra. Nº608-12154-SE15 "O/C FARMACIA 3159"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-12154-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra O/C FARMACIA 3159
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-223-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de la Contraloría General de la Republica n° 015580N14 3-3-2014, pto 7; y Ley de Presupuesto del año 2015 en su Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, en su Glosa número 2, asociada a Subtitulo 22
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 106780
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roche Chile Ltda. Roche Pharma
Razón Social ROCHE CHILE LIMITADA
R.U.T. 82.999.400-3
Sucursal Roche Chile Ltda. Roche Pharma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101530
Trimetroprim500Frasco Ampolla[2160079] COTRIMOXAZOL 400/80 EV. FA despachar 200 imidades para el,dia 12-11-2015 y 300unidades para eñ dia 26-11-2015 [2160079] COTRIMOXAZOL 400/80 EV. FA despachar 200 imidades para el,dia 12-11-2015 y 300unidades para eñ dia 26-11-2015 $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.000 $ 562.000
Total Neto $ 562.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.780
TOTAL OC $ 668.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.