Orden de Compra. Nº608-12504-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-181-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-12504-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-181-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-181-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoci
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 448210
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Expertos
Razón Social SISTEMAS EXPERTOS E INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITAD
R.U.T. 76.132.093-9
Sucursal Sistemas Expertos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1Unidad no definidaDISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS U OTROS A DOMICILIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURAS N°280. 253 UNIDADESDISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS U OTROS A DOMICILIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURAS N°280. 253 UNIDADES $ 2.359.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.359.000 $ 2.359.000
Total Neto $ 2.359.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 448.210
TOTAL OC $ 2.807.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.