Orden de Compra. Nº608-12786-SE19 "KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-190-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-12786-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-190-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-190-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18079 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud: U
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación alvarez1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1385488,55
Dirección de Envío de la Factura alvarez1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA
R.U.T. 78.200.040-3
Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE, VER BASESSERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN PREFACTURA N° 02-19 $ 7.292.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.292.045 $ 7.292.045
Total Neto $ 7.292.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.385.489
TOTAL OC $ 8.677.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.