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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-12951-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
err/ Insumos de aseo ( Bodega de economato) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-24-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
calle alvarez 1532 Viña del Mar |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
113703,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle alvarez 1532 Viña del Mar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MACJ CHILE LTDA |
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Razón Social |
MULTINEGOCIOS MACJ CHILE SPA
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R.U.T. |
76.225.217-1 |
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Sucursal |
MACJ CHILE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 50 | Unidad | 1001032 INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDÍN | 1001032 INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDÍN, VALOR NETO |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.500
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$ 82.500
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10191509
| Insecticidas | 100 | Unidad | 1001032 INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA | 1001032 INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA, VALOR NETO |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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12191501
| Solventes aromáticos | 270 | Unidad | 1001031 DESODORANTE AMBIENTAL AROMA VAINILLA Y BEBE | 1001031 DESODORANTE AMBIENTAL AROMA VAINILLA Y BEBE, VALOR NETO |
$ 987,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.490
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$ 266.490
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad | 1001212 LIMPIADOR CREMA SIMILAR A CIF | 1001212 LIMPIADOR CREMA, VALOR NETO |
$ 839,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.950
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$ 41.950
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 50 | Unidad | 1001042 GUANTES MULTIUSO DOMÉSTICOS/ AMARILLO | 1001042 GUANTES MULTIUSO DOMÉSTICOS AMARILLO, VALOR NETO |
$ 578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.900
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$ 28.900
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Unidad | 1001011 Jabón pulidor simular klenzo | 1001011 Jabón pulidor simular klenzo |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.600
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$ 13.600
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Total Neto
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$ 598.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.704
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$ 712.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.