|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
608-13181-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CNS_COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA (MEL) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
608-273-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud: U |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
2073169,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGUA SODA AMERICA |
|
Razón Social |
CARLOS FABIAN LOPEZ
|
|
R.U.T. |
21.716.790-6 |
|
Sucursal |
AGUA SODA AMERICA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 130 | Unidad | DISPENSADORES PEDESTAL CON COMPRESOR AGUA FRÍA/CALIENTE | Se entrega 130 equipos pedestal para agua caliente y fria |
$ 83.934,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.911.420
|
$ 10.911.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.911.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.073.170
|
|
$ 12.984.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.