Orden de Compra. Nº
608-13393-SE24
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(PRA) LENTES OPTICOS PCTES GES
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-13393-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
(PRA) LENTES OPTICOS PCTES GES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
608-260-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18480
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
alvarez1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
931456
Dirección de Envío de la Factura
alvarez1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social
ANA LUZ VERGARA MARTÍNEZ
R.U.T.
8.409.405-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31241501
Lentes
4
Unidad
BO50580 LENTES CON MARCO MIRAFLEX
LENTES CON MARCO MIRAFLEX
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31241501
Lentes
480
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320.000
$ 4.320.000
31241501
Lentes
26
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN ALTAS DIOPTRÍAS (FUERA DE RANGO), INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES, SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCIÓN ALTAS DIOPTRÍAS (FUERA DE RANGO), INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES, SEGUN DETALLE
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.400
$ 413.400
31241501
Lentes
1
Unidad
BO50005 LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON ESTRABISMO PEDIÁTRICO, INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
LENTES ÓPTICOS DE PACIENTES CON ESTRABISMO PEDIÁTRICO, INCLUYE CRISTAL, ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES SEGUN DETALLE
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 4.902.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 931.456
TOTAL OC
$ 5.833.856
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.