Orden de Compra. Nº608-13402-SE11 "ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2858-L111 INT.Nº 6662 06-12-11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-13402-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2858-L111 INT.Nº 6662 06-12-11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-2858-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 18384,4
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos4UnidadTIRAS DE ORINA DRIRUI Deben indicar el plazo de entrega  $ 24.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.760 $ 96.760
Total Neto $ 96.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.384
TOTAL OC $ 115.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.