Orden de Compra. Nº608-13709-SE22 "SPA_REGULARIZACIÓN CAMIR 2018-2019-2020-2021"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-13709-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SPA_REGULARIZACIÓN CAMIR 2018-2019-2020-2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8680
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que  Excepción aplicable a los Servicios de Salud: U
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3813300
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Exportadora CAMIR SPA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA
R.U.T. 77.487.960-9
Sucursal Importadora y Exportadora CAMIR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203402
Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia1Unidad no definidaCA00005 DISPOSITIVO LLD EZ REGULARIZACIÓN 2018-2019-2020-2021CA00005 DISPOSITIVO LLD EZ $ 6.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320.000 $ 6.320.000
42203402
Catéteres o juegos vasculares intervencional o dia1Unidad no definidaCA00003 STENT ABSOLUTE PRO REGULARIZACIÓN 2018-2019-2020-2021CA00003 STENT ABSOLUTE PRO REGULARIZACIÓN 2018-2019-2020-2021 $ 13.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750.000 $ 13.750.000
Total Neto $ 20.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.813.300
TOTAL OC $ 23.883.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.