Orden de Compra. Nº608-14052-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2627-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-14052-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2627-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-2627-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 16100220
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Equipamiento (Según Bases Administrativas)

Sr. Proveedor, se requiere que entregue antes del 28 de diciembre del 2011 lo siguiente:

 

  • Boleta de Garantía a la Vista por Anticipo por el monto total del valor del equipo, entendiéndose que el equipamiento será entregado a partir de enero del 2012.
El pago se efectuará  por anticipo, para ello la empresa deberá entregar la factura con el valor total del equipo, junto a una boleta de garantía a la vista por el 100% del valor total del equipo con una vigencia de 90 días después del plazo de entrega declarado en el Anexo 8. La boleta deberá ser acompañada por la constancia de emisión de la boleta de garantía (anexo Nº 9). La boleta se devolverá cuando se reciba la recepción conforme de instalación y puesta en marcha del equipo firmada conforme por el Jefe del Servicio y el Jefe de la Unidad de Equipos Médicos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102102
Carrusel para almacenaje2UnidadSistema de Control de Medicamentos (CAE y Hospitalizacion)Segun Anexo 4, ingresar valor unitario netoSistema de control de medicamentos,carrusel para almacenaje $ 42.369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.738.000 $ 84.738.000
Total Neto $ 84.738.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.100.220
TOTAL OC $ 100.838.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.