Orden de Compra. Nº608-14099-AG23 "NVL - SC. N°01/2023 DE "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER DE GASFITERIA Y CARPINTERIA""
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-14099-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra NVL - SC. N°01/2023 DE "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER DE GASFITERIA Y CARPINTERIA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación ALVAREZ 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 202120,1
Dirección de Envío de la Factura ALVAREZ 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AURORA
Razón Social COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
R.U.T. 77.478.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AURORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje120UnidadBO53394 - Perno Anclaje WCPerno Anclaje WC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.320 $ 151.320
39121419
Conexiones flexibles50UnidadBO53392 - Flexibles de 1/2HI x 1/2HI 50cmFlexibles de 1/2HI x 1/2HI 50cm $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.850
39121419
Conexiones flexibles50UnidadBO53393 - Flexibles de 1/2HI x 1/2HE 50cmFlexibles de 1/2HI x 1/2HE 50cm $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.850
31231313
Tubería de plástico10UnidadBO53395 - Tuberia PVC Hidraulico 32mmTuberia PVC Hidraulico 32mm $ 5.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680 $ 58.680
31181601
Sellos de plástico50UnidadBO53391 - Kit sello antifuga mas kti anclajeKit sello antifuga mas kti anclaje $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.500 $ 365.500
40141608
Válvulas hidráulicas30UnidadBO53390 - Valvulas descarga Fluidmaster vertical 7/8 Valvulas descarga Fluidmaster vertical 7/8 $ 8.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.590 $ 244.590
Total Neto $ 1.063.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.120
TOTAL OC $ 1.265.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.063.777-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.