Orden de Compra. Nº608-14468-SE24 "(PRA) SERVICO APOYO PAB. QX UROLOGICAS - JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-14468-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (PRA) SERVICO APOYO PAB. QX UROLOGICAS - JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-78-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5097
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación alvarez1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura alvarez1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor uroviña ltda.
Razón Social SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS LIMITADA
R.U.T. 76.105.515-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal uroviña ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50162_SERVICIO PERSONAL NO MEDICO APOYO ENFERMERA (VIERNES Y SABADO) $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50160_PERSONAL MEDICO APOYO CIRUJANO 1 (VIERNES Y SABADO) $ 13.955.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.955.550 $ 13.955.550
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50160_PERSONAL MEDICO APOYO CIRUJANOS (AYUDANTE 2) (VIERNES Y SABADO) $ 5.547.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547.150 $ 5.547.150
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50160_PERSONAL MEDICOAPOYO ANESTESISTA (MARTES Y JUEVES) $ 4.807.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.807.980 $ 4.807.980
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50160_PERSONAL MEDICO APOYO ANESTESISTA (VIERNES Y SABADO) $ 4.007.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.007.250 $ 4.007.250
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50162_SERVICIO DE PERSONAL NO MEDICOAPOYO ARSENALERO (VIERNES Y SABADO) $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50162_SERVICIO PERSONAL NO MEDICO APOYO PABELLONERO (VIERNES Y SABADO) $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
85121609
Servicios quirúrgicos1UnidadCS50162_SERVICIO PERSONAL NO MEDICO APOYO AUXILIAR DE ANESTESISTA (VIERNES Y SABADO $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 32.242.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.242.930

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.