Orden de Compra. Nº608-16218-AG24 "(ARC) Bodega Economato despacho inmediato compra ágil: 608-9421-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-16218-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra (ARC) Bodega Economato despacho inmediato compra ágil: 608-9421-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 452
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD DICTAMEN N° 7.561 FECHA: 19-III-2018: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA FUERA ACEPTADA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 24852
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1200Unidad1001030 ESPONJA BONOBRIL ESTANDAREsponja Virutex. Entrega 2 ds previa recepcion OC Pago 30 ds f/factura con transferencia electronica Contacto Alicia Solar L +56 9 5678 0952 arataventas@gmail.com $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800
Total Neto $ 130.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.852
TOTAL OC $ 155.652


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.225.217-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.292.620-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.