Orden de Compra. Nº608-17514-SE08 "Orden de Compra desde 608-905-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-17514-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 608-905-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-905-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 123144,13
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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LIMAS K Nº 15 Deben indicar el plazo de entrega20UnidadLIMAS K Nº 15LIMAS K Nº 15 $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
42152802
LIMAS K Nº 20 Deben indicar el plazo de entrega20UnidadLIMAS K Nº 20 LIMAS K Nº 20 $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
42151910
CURETA Nº 1/2 Deben indicar el plazo de entega10UnidadCURETA Nº 1/2 CURETA Nº 1/2 $ 9.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560
42151910
CURETA Nº 3/4 Deben indicar el plazo de entega10UnidadCURETA Nº 3/4CURETA Nº 3/4 $ 9.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560
42151910
CURETA Nº 5/6 Deben indicar el plazo de entega10UnidadCURETA Nº 5/6CURETA Nº 5/6 $ 9.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560
42151910
CURETA Nº 11/12 Deben indicar el plazo de entega10UnidadCURETA Nº 11/12 CURETA Nº 11/12 $ 9.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560
42151910
CURETA Nº 13/14 Deben indicar el plazo de entega10UnidadCURETA Nº 13/14 CURETA Nº 13/14 $ 9.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560 $ 98.560
42151907
PASTA PROFILÁCTICA Deben indicar el plazo de entrega6UnidadPASTA PROFILÁCTICAPASTA PROFILÁCTICA $ 2.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.042 $ 12.042
42291706
FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA10UnidadFRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
42291706
FRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE Deben indicar el plazo de entrega10UnidadFRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE FRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
42291706
FRESA PARA PULIR COMPOSITE Deben indicar el plazo de entrega10UnidadFRESA PARA PULIR COMPOSITEFRESA PARA PULIR COMPOSITE $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
42151604
ACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGAS Deben indicar el plazo de entrega5UnidadACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGASACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGAS $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.765 $ 5.765
Total Neto $ 648.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.144
TOTAL OC $ 771.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.