Orden de Compra. Nº
608-17514-SE08
"
Orden de Compra desde 608-905-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-17514-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 608-905-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
608-905-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
Alvarez 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
123144,13
Dirección de Envío de la Factura
Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152802
LIMAS K Nº 15 Deben indicar el plazo de entrega
20
Unidad
LIMAS K Nº 15
LIMAS K Nº 15
$ 2.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.720
$ 54.720
42152802
LIMAS K Nº 20 Deben indicar el plazo de entrega
20
Unidad
LIMAS K Nº 20
LIMAS K Nº 20
$ 2.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.720
$ 54.720
42151910
CURETA Nº 1/2 Deben indicar el plazo de entega
10
Unidad
CURETA Nº 1/2
CURETA Nº 1/2
$ 9.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
42151910
CURETA Nº 3/4 Deben indicar el plazo de entega
10
Unidad
CURETA Nº 3/4
CURETA Nº 3/4
$ 9.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
42151910
CURETA Nº 5/6 Deben indicar el plazo de entega
10
Unidad
CURETA Nº 5/6
CURETA Nº 5/6
$ 9.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
42151910
CURETA Nº 11/12 Deben indicar el plazo de entega
10
Unidad
CURETA Nº 11/12
CURETA Nº 11/12
$ 9.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
42151910
CURETA Nº 13/14 Deben indicar el plazo de entega
10
Unidad
CURETA Nº 13/14
CURETA Nº 13/14
$ 9.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
42151907
PASTA PROFILÁCTICA Deben indicar el plazo de entrega
6
Unidad
PASTA PROFILÁCTICA
PASTA PROFILÁCTICA
$ 2.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.042
$ 12.042
42291706
FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA
10
Unidad
FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA
FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE MEDIANA
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
42291706
FRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE Deben indicar el plazo de entrega
10
Unidad
FRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE
FRESA REDONDA DE DIAMANTE GRANDE
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
42291706
FRESA PARA PULIR COMPOSITE Deben indicar el plazo de entrega
10
Unidad
FRESA PARA PULIR COMPOSITE
FRESA PARA PULIR COMPOSITE
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
42151604
ACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGAS Deben indicar el plazo de entrega
5
Unidad
ACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGAS
ACIDO ORTOFOSFÓRICO EN JERINGAS
$ 1.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.765
$ 5.765
Total Neto
$ 648.127
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.144
TOTAL OC
$ 771.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.