Orden de Compra. Nº608-202-SE16 "nre STOCK BODEGA ENERO DESDE 608-1683-LE15 RES INTERNA: 4658 05/01/2016 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-202-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2016
Nombre de la Orden de Compra nre STOCK BODEGA ENERO DESDE 608-1683-LE15 RES INTERNA: 4658 05/01/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1683-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica Nº 015580N14 fechado en 03032014,el cual en el punto 7 indica:El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura;y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en su Partida 16,corr
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 113620
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311702
Cintas úmbilicales para infantes200Unidad[2521047]CLORHEXIDINA (ENJUAGE BUCAL ) 0.12% (COLUTORIO) Deben indicar el plazo de entrega en cada linea de licitacion CLORHEXIDINA ENJUAGE BUCAL 0.12% COLUTORIO FCO 120 ML MARCA ORALGENE LAB. MAVER---ENTREGA EN 3 A 4 DIAS---FLETE PAGADO TUR BUS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.620
TOTAL OC $ 711.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.