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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-2147-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
err/ ADQUISICION DE PAPEL TORK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-1380-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
811509 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 300 | Caja | Cajas X 6 unidades papel patra secado de manos , en rollos doble hoja de 150 mts. | Cajas X 6 unidades papel patra secado de manos , en rollos doble hoja de 150 mts. |
$ 14.237,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.271.100
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$ 4.271.100
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Total Neto
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$ 4.271.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 811.509
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$ 5.082.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.