Orden de Compra. Nº608-22120-SE25 "(ARC) Bodega Central OC DESDE LICITACIÓN 608-46-LP25 según RES. (E) N°2484 19-05-2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-22120-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (ARC) Bodega Central OC DESDE LICITACIÓN 608-46-LP25 según RES. (E) N°2484 19-05-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-46-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD DICTAMEN N° 7.561 FECHA: 19-III-2018: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA FUERA ACEPTADA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2720146,4
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142106
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar176Unidad2200331 MANTA TERMICA CLINICA DE CUERPO COMPLETO USO PED BHAC525. MANTA TERMICA CLINICA DE CUERPO COMPLETO USO PED. MARCA BAIR HUGGER - 3M $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604.800 $ 2.604.800
42142106
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar162Unidad2200330 MANTA TERMICA CLINICA BAJO PACIENTE PED/GRANDE BHAC550. MANTA TERMICA CLINICA BAJO PACIENTE PEDGRANDE. MARCA BAIR HUGGER - 3M $ 18.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.993.760 $ 2.993.760
42142106
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar330Unidad2200329 MANTA TERMICA CLINICA CUERPO COMPLETO BHAC300. MANTA TERMICA CLINICA CUERPO COMPLETO. MARCA BAIR HUGGER - 3M $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.884.000 $ 4.884.000
42142106
Cubiertas o mantas terapéuticas de calentar o de enfriar213Unidad2200332 MANTA TERMICA CLINICA BAJO PACIENTE CUERPO COMPLETO BHAC635. MANTA TERMICA CLINICA BAJO PACIENTE CUERPO COMPLETO. MARCA BAIR HUGGER - 3M $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834.000 $ 3.834.000
Total Neto $ 14.316.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.720.146
TOTAL OC $ 17.036.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.