Orden de Compra. Nº608-22573-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-12997-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-22573-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-12997-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-12997-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 41481,18
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO - Ferretería Victoria
Razón Social BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO
R.U.T. 7.442.682-4
Sucursal BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO - Ferretería Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadBrocas SDS 13 MM X 450 MM Solicitud Nº 12 Area infraestructuraBrocas SDS 13 MM X 450 MM Solicitud Nº 12 Area infraestructura $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899
27112801
Brocas1UnidadBroca Plus 6 mm Solicitud Nº 62 de InfraestructuraBroca Plus 6 mm Solicitud Nº 62 de Infraestructura $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
27112801
Brocas1UnidadBroca Plus 12 mm x40 Cm Solicitud Nº 62 de InfraestructuraBroca Plus 12 mm x40 Cm Solicitud Nº 62 de Infraestructura $ 4.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.533 $ 4.533
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidadtee de 1/2 Soldar Solicitud Nº 08 de INFRAESTRUCTURAtee de 1/2 Soldar Solicitud Nº 08 de INFRAESTRUCTURA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
30161501
Fibra prensada300UnidadGolillas Cobre 1/4Golillas Cobre 1/4 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
30161501
Fibra prensada300UnidadGolillas de Fibra 1/4Golillas de Fibra 1/4 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30181504
Lavamanos1UnidadLavadero de Acero Inoxidable con 2 Copas y Base de Acero Inoxidable Solicitud Nº 27 area edificioLavadero de Acero Inoxidable con 2 Copas y Base de Acero Inoxidable Solicitud Nº 27 area edificio $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30181513
Tapas de inodoro10UnidadTapa para W.C Valencia Europa Blanca Solicitud Nº 23 Area Edificio Tapa para W.C Valencia Europa Blanca Solicitud Nº 23 Area Edificio $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.710 $ 64.710
31162506
Soporte de pared8UnidadSoportes de Repisa 40 CMS(Escuadra)SF Solicitud Nº 44 Area EdificioSoportes de Repisa 40 CMS(Escuadra)SF Solicitud Nº 44 Area Edificio $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
31162506
Soporte de pared5UnidadSoportes de Repisa 30CMS (Escuadras)SF Solicitud Nº 44 Area EdificioSoportes de Repisa 30CMS (Escuadras)SF Solicitud Nº 44 Area Edificio $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
31211904
Brochas4UnidadBrochas de 2" Condor Solicitud Nº 39 Area EdificioBrochas de 2" Condor Solicitud Nº 39 Area Edificio $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46171505
Llaves2Unidadllaves de jardìn de 1" Bronce Solicitud Nº 08 de Area Edificiollaves de jardìn de 1" Bronce Solicitud Nº 08 de Area Edificio $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
Total Neto $ 218.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.481
TOTAL OC $ 259.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.