Orden de Compra. Nº608-29-SE17 "EDA_DESDE 608-1455-LQ15 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-29-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2017
Nombre de la Orden de Compra EDA_DESDE 608-1455-LQ15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1455-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 21394,38
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arprensa
Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A
R.U.T. 79.695.210-5
Sucursal arprensa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaSERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN - HORAS EXTRAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA N°677SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN - HORAS EXTRAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA N°677 $ 112.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.602 $ 112.602
Total Neto $ 112.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.394
TOTAL OC $ 133.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.