Orden de Compra. Nº608-3000-SE17 "KCD_SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE GARANTIAS G"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-3000-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2017
Nombre de la Orden de Compra KCD_SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE GARANTIAS G
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-369-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30946,44
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arprensa
Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A
R.U.T. 79.695.210-5
Sucursal arprensa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111806
Análisis de base de datos1UnidadServicio de monitoreo y gestión de garantías GES POR HORAS EXTRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA N°697 Y GUÍA 699.Servicio de monitoreo y gestión de garantías GES POR HORAS EXTRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA N°697 Y GUÍA 699. $ 162.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.876 $ 162.876
Total Neto $ 162.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.946
TOTAL OC $ 193.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.