Orden de Compra. Nº608-3150-SE17 "KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1507-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-3150-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2017
Nombre de la Orden de Compra KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1507-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1507-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corporación de Rehabiltación Dr. Carlos Bresky
Razón Social CORP DE REHABILITACION DR CARLOS BRESKY
R.U.T. 70.876.600-3
Sucursal Corporación de Rehabiltación Dr. Carlos Bresky
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101603
Servicios de cuidado personal en instituciones especializadas1UnidadRehabilitación psicosocial para personas con discapacidad de causa psíquica tipo II. Indicar valor unitario. Servicios del mes de febrero de 2017 según factura n°36.2800 jornadas a 9510 pesos cada una. Servicios del mes de febrero de 2017 según factura n°36. $ 1.563.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.510 $ 1.563.510
Total Neto $ 1.563.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.563.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.