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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-3246-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 608-348-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-348-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
7524 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41102921
| Parafina histológica | 4 | kilogramo | [2440083] PARAFINA PURA DESODORIZADA (ENV. 5 KG.). DEBEN INDICAR FECHA DE ENTREGA | PARAFINA PURA DESODORIZADA (ENV. 1 KG.). 4 DIAS FECHA DE ENTREGA
Cantidad: 4 |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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Total Neto
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$ 39.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.524
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$ 47.124
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.