Orden de Compra. Nº608-3305-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 608-860-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-3305-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 608-860-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/C 3575 Servicio de Ornamentación Cuenta Pública el día 20 de Abril de 2007(ver archivo adjunto)
Proveniente de Licitación 608-860-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna -1
Impuesto 467400
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ADRIAN ANTONIO CARO HERNANDEZ
R.U.T. 10.730.926-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción de eventosServicio de Ornamentación de Evento Cuenta Pública $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000
Total Neto $ 2.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.400
TOTAL OC $ 2.927.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.