Orden de Compra. Nº608-3619-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-256-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-3619-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-256-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-256-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3557605,03
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Privada Alfa Ltda.
Razón Social SEGURIDAD PRIVADA ALFA LIMITADA
R.U.T. 77.438.590-8
Sucursal Seguridad Privada Alfa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIO MENSUAL POR EL APOYO A LA UNIDAD DE PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA N° 750 Y GUÍA N° 4686.SERVICIO MENSUAL POR EL APOYO A LA UNIDAD DE PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA N° 750 Y GUÍA N° 4686. $ 18.724.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.724.237 $ 18.724.237
Total Neto $ 18.724.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.557.605
TOTAL OC $ 22.281.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.