Orden de Compra. Nº608-3862-SE21 "KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-3862-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2021
Nombre de la Orden de Compra KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4866
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 233672,64
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CPI STEAM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES CPI ST
R.U.T. 76.083.529-3
Sucursal CPI STEAM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPALSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. CUOTA ABRIL 1/6 $ 1.229.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.856 $ 1.229.856
Total Neto $ 1.229.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.673
TOTAL OC $ 1.463.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.