|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
608-413-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2652-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
608-2652-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
1415,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-01-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Comercializadora El Rapido Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.017.552-8 |
|
Sucursal |
Comercializadora El Rapido Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | Trapero simple o blanco con ojal. Valor neto refencial $568. Indicar valor neto. | TRAPERO SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 50 X 40 CONVEN/ALGOD |
$ 745,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.450
|
$ 7.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.416
|
|
$ 8.866
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.