Orden de Compra. Nº
608-4247-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 608-812-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-4247-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 608-812-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
608-812-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
Alvarez 1532
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
131796,5742
Dirección de Envío de la Factura
Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Mayorista 10
Razón Social
SUPER 10 S.A.
R.U.T.
76.012.833-3
Sucursal
Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
TE CORRIENTE EN BOLSA CAJAS DE 100 BOLSITAS
$ 785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.925
$ 3.924
50171901
Conservas
384
Lata
JUREL TARRO (425 GRS.NETO, 320 GRS. DRENADO)
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.112
$ 266.216
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 270 CC
$ 741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.705
$ 3.706
50201713
Bolsitas de te
5
Unidad
TE TIPO LIPTON CAJA DE 100 UDS BOLSITAS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.752
50201706
Café
500
Unidad
CAFE INSTANTANEO SOBRE 1.8 GRS, SACHET INDIVIDUAL
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 22.825
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
POLVOS DE HORNEAR 250 GRS
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 558
$ 558
50171832
Aliño de ensaladas
50
Unidad
JUGO DE LIMON 1/2 LT.
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.328
50201713
Bolsitas de te
15
kilogramo
TE HOJA
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.365
50221001
Granos de Legumbres
10
kilogramo
POROTO TORTOLA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.504
50221101
Granos de Cereales
450
kilogramo
ARROZ
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.950
$ 158.067
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
60
kilogramo
SEMOLA
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.340
$ 44.369
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
30
kilogramo
MAICENA KILO
$ 1.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.690
$ 48.680
50171551
Sal de cocina o de mesa
30
kilogramo
SAL KILO
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50171902
Salsa
20
kilogramo
SALSA DE TOMATES ( SI ES EN GRAMOS INDICAR EL PRECIO POR EL KILO.)
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.891
50131609
Mayonesa
2
kilogramo
MAYONESA
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.128
$ 1.128
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
kilogramo
MARGARINA KILO
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.235
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
50
kilogramo
AZUCAR
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS DULCES SURTIDAS, PAQUETES DE 140 GRS C/U
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.515
$ 7.513
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4200
Sobre
AZUCAR SOBRE 5 GRS. UNIDADES SACHET INDIVIDUAL
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 19.824
Total Neto
$ 693.666
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.797
TOTAL OC
$ 825.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.