Orden de Compra. Nº608-4247-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-812-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-4247-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-812-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-812-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 131796,5742
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista 10
Razón Social SUPER 10 S.A.
R.U.T. 76.012.833-3
Sucursal Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaTE CORRIENTE EN BOLSA CAJAS DE 100 BOLSITAS  $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925 $ 3.924
50171901
Conservas384LataJUREL TARRO (425 GRS.NETO, 320 GRS. DRENADO)  $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.112 $ 266.216
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadENDULZANTE LIQUIDO 270 CC  $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705 $ 3.706
50201713
Bolsitas de te5UnidadTE TIPO LIPTON CAJA DE 100 UDS BOLSITAS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.752
50201706
Café500UnidadCAFE INSTANTANEO SOBRE 1.8 GRS, SACHET INDIVIDUAL  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 22.825
50181709
Suministros para el horno1UnidadPOLVOS DE HORNEAR 250 GRS  $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558 $ 558
50171832
Aliño de ensaladas50UnidadJUGO DE LIMON 1/2 LT.  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.328
50201713
Bolsitas de te15kilogramoTE HOJA  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.365
50221001
Granos de Legumbres10kilogramoPOROTO TORTOLA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.504
50221101
Granos de Cereales450kilogramoARROZ  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.950 $ 158.067
50221201
Cereales precocidos y listos para comer60kilogramoSEMOLA  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.340 $ 44.369
50221201
Cereales precocidos y listos para comer30kilogramoMAICENA KILO  $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.690 $ 48.680
50171551
Sal de cocina o de mesa30kilogramoSAL KILO  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
50171902
Salsa20kilogramoSALSA DE TOMATES ( SI ES EN GRAMOS INDICAR EL PRECIO POR EL KILO.)  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.891
50131609
Mayonesa2kilogramoMAYONESA  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.128
50131701
Leche o productos de mantequilla20kilogramoMARGARINA KILO  $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.235
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales50kilogramoAZUCAR  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS DULCES SURTIDAS, PAQUETES DE 140 GRS C/U  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.515 $ 7.513
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4200SobreAZUCAR SOBRE 5 GRS. UNIDADES SACHET INDIVIDUAL  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 19.824
Total Neto $ 693.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.797
TOTAL OC $ 825.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.