Orden de Compra. Nº608-428-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1582-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-428-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1582-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1582-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”;
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 205532,5
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arprensa
Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A
R.U.T. 79.695.210-5
Sucursal arprensa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1UnidadADICIONAL Servicio de asistencia y complemento operativo, UNIDAD DE CALIDAD, Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2015 , Segun Factura N°305ADICIONAL Servicio de asistencia y complemento operativo, UNIDAD DE CALIDAD, Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2015 , Segun Factura N°305 $ 1.081.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.750 $ 1.081.750
Total Neto $ 1.081.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.532
TOTAL OC $ 1.287.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.