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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-453-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-978-LE16 RES.EXENTA Nº 085 13-01-17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-978-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica Nº 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2016 en su |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
37574,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42143605
| Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros | 144 | Par | [2201321] CONTENSION EXTREMIDADES ADULTO X PAR (FAVOR LEER LAS BASES Y ADJUNTAR LOS ANEXOS SOLICITADOS) | CONTENSION EXTREMIDADES ADULTO INMOBILIZADOR DE MANO Y PIE MARCA PROCTEC
Entrega dentro de 3 días después de recibida la orden de compra |
$ 1.315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.360
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$ 189.360
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41122602
| Cubreobjetos | 2000 | Unidad | [2410052] CUBREOBJETOS 24 X 24 (FAVOR LEER LAS BASES Y ADJUNTAR LOS ANEXOS SOLICITADOS) | CUBREOBJETOS 24 X 24 MARCA MEISTERGLASS
Entrega dentro de 3 días después de recibida la orden de compra |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 197.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.574
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$ 235.334
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.