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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-4571-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-480-LE14 INT.Nº 1702 04-04-14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-480-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
518700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132202
| Dediles | 3000 | Unidad | [225P965] GUANTES VINILO M Deben indicar el plazo de entrega | GUANTE VINILO, TALLA M, PRECIO X UNIDAD, CAJA X 100 UNIDADES, IMPORTADOS, MARCA VINYL GLOVE. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO, VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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42132202
| Dediles | 150000 | Unidad | [2257210] GUANTES PROCEDIMIENTO SMALL Deben indicar el plazo de entrega | GUANTE LATEX DE PROCEDIMEINTO, TALLA S, PRECIO X UNIDAD, CAJA X 100 UNIDADES, IMPORTADOS DE MALASIA, MARCA DIVAR GLOVE. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO, VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. |
$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700.000
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$ 2.700.000
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Total Neto
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$ 2.730.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 518.700
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$ 3.248.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.