Orden de Compra. Nº608-4588-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-775-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-4588-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-775-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-775-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 11522446,07
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A.
Razón Social SODEXO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexho Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192701
Platos combinados frescos19479UnidadServicio de Almuerzo, Correspondiente la mes de Marzo 2015, segun Factura N°27072Servicio de Almuerzo, Correspondiente la mes de Marzo 2015, segun Factura N°27072 $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250.419 $ 36.250.419
50192701
Platos combinados frescos12314UnidadServicio de Colación, Correspondiente la mes de Marzo 2015, segun Factura N°27072Servicio de Colación, Correspondiente la mes de Marzo 2015, segun Factura N°27072 $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.394.034 $ 24.394.034
Total Neto $ 60.644.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.522.446
TOTAL OC $ 72.166.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.