Orden de Compra. Nº608-4591-SE26 "(ERR) Limpiador crema y desodorante amb, Prestobarba (B. Eco.) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-4591-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (ERR) Limpiador crema y desodorante amb, Prestobarba (B. Eco.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-253-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 97299
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMSE
Razón Social GRUPO GMSE NEGOCIOS SPA
R.U.T. 77.512.806-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GMSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad1001212 Limpiador crema 450 cc1001212 Limpiador crema 450 cc $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.360 $ 114.360
53131603
Máquinas de afeitar500UnidadMaquina de afeitar PRESTOBARBA1001044 Maquina de afeitar PRESTOBARBA $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
26142303
Distintivo de película240Unidad1001031 Desodorante ambiental, (Vainilla , canela (suaves)1001031 Desodorante ambiental, (Vainilla , canela (suaves) $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.240 $ 198.240
Total Neto $ 512.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.299
TOTAL OC $ 609.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.