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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-4712-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 608-1308-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
O/C. 5105, Pedido 08/07 de lavanderia |
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Proveniente de Licitación
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608-1308-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.242.710-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| GLOW CLORO 10%, BIDON 20 LITROS RETORNABLE, TAPA SELLO, FICHA TECNICA ADJUNTA | 600 | Litro | GLOW CLORO 10%, BIDON 20 LITROS RETORNABLE, TAPA SELLO, FICHA TECNICA ADJUNTA | Hipoclorito de sodio al 10% ( cloro ) buena calidad , incluir flete |
$ 375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.