Orden de Compra. Nº608-5129-SE20 "KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-190-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-5129-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2020
Nombre de la Orden de Compra KCD_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-190-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-190-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación alvarez1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1191207,85
Dirección de Envío de la Factura alvarez1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA
R.U.T. 78.200.040-3
Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE, VER BASESSERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 $ 6.269.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.269.515 $ 6.269.515
Total Neto $ 6.269.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.191.208
TOTAL OC $ 7.460.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.