Orden de Compra. Nº608-5471-SE22 "err/ Insumos de aseo ( Bodega de economato)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-5471-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2022
Nombre de la Orden de Compra err/ Insumos de aseo ( Bodega de economato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10285
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación calle alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura calle alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACJ CHILE LTDA
Razón Social MULTINEGOCIOS MACJ CHILE SPA
R.U.T. 76.225.217-1
Sucursal MACJ CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas100Unidad1001032 INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDÍN1001032 INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDÍN, VALOR NETO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
12191501
Solventes aromáticos300Unidad1001031 DESODORANTE AMBIENTAL AROMA VAINILLA Y BEBE1001031 DESODORANTE AMBIENTAL AROMA VAINILLA Y BEBE, VALOR NETO $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.100 $ 296.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Par1001042 GUANTES MULTIUSO DOMÉSTICOS/ AMARILLO1001042 GUANTES MULTIUSO DOMÉSTICOS AMARILLO, VALOR NETO $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.