Orden de Compra. Nº608-5474-SE22 "err/ Artículos de aseo(Bodega economato)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-5474-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2022
Nombre de la Orden de Compra err/ Artículos de aseo(Bodega economato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19553
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación calle alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 63741,2
Dirección de Envío de la Factura calle alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos120Unidad1001205 DESINFECTANTE AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM 1001205 DESINFECTANTE AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.480 $ 183.480
27111502
Cuchillos de afeitar500Unidad1001044 MAQUINAS DE AFEITAR PRESTOBARBA DESECHABLE1001044 MAQUINAS DE AFEITAR PRESTOBARBA DESECHABLE $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
Total Neto $ 335.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.741
TOTAL OC $ 399.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.