Orden de Compra. Nº608-5507-AG26 "(ERR) Cartuchos de papel blanco y Fichas Clínicas (B. Economato)( B. Economato)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-5507-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra (ERR) Cartuchos de papel blanco y Fichas Clínicas (B. Economato)( B. Economato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7588
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 261250
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTES GRAFICAS
Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.964.030-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTES GRAFICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales15000Unidad2001050 Ficha clínica, cartulina blanca 802, mediana mente rígida, tamaña 383 mm x 275mm., indicar tiempo de entrega2001050 Ficha clínica, cartulina blanca 802, mediana mente rígida, tamaña 383 mm x 275mm., indicar tiempo de entrega $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40000Unidad1001041 Cartucho de papel blanco 1/2 kilo, indicar tiempo de entrega1001041 Cartucho de papel blanco 1/2 kilo, indicar tiempo de entrega $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40000Unidad1001043 Cartuchos de papel blanco 1/4 kilo, indicar tiempo de entrega 1001043 Cartuchos de papel blanco 1/4 kilo, indicar tiempo de entrega $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 1.375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.250
TOTAL OC $ 1.636.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.267.196-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.