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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-6281-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
12864,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CPI STEAM LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES CPI ST
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R.U.T. |
76.083.529-3 |
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Sucursal |
CPI STEAM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL | SERVICIO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE ABRIL 2021. CUOTA 1/6 QUE COMPLEMENTA OC 608-3862-SE21. |
$ 67.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.706
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$ 67.706
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Total Neto
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$ 67.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.864
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$ 80.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.