Orden de Compra. Nº608-6281-SE21 "KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-6281-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8041
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12864,14
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CPI STEAM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES CPI ST
R.U.T. 76.083.529-3
Sucursal CPI STEAM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPALSERVICIO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE ABRIL 2021. CUOTA 1/6 QUE COMPLEMENTA OC 608-3862-SE21. $ 67.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.706 $ 67.706
Total Neto $ 67.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.864
TOTAL OC $ 80.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.