Orden de Compra. Nº608-6281-SE24 "(ARC) ESTERILIZACIÓN MAYO OC DESDE 608-80-LQ22 RX 7985 08.11.2022"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-6281-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra (ARC) ESTERILIZACIÓN MAYO OC DESDE 608-80-LQ22 RX 7985 08.11.2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-80-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8663
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE SALUD: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO 7.561 DEL 19 DE MARZO DE 2018, EXCEPCIÓN DE SALUD DEBEN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER LOS 45 DIAS CORRIDOS
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 552900
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital3000Unidad225033A SABANA C/ELASTICO TELA SMS DESECH 1 A 1,20 X 2,20MT VME7498 SABANA ELASTICADA SMS 100X220 NO ESTERIL cj. x 50 unid., HEALTH-PAK, CJ x 50 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.000 $ 2.910.000
Total Neto $ 2.910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.900
TOTAL OC $ 3.462.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.