Orden de Compra. Nº608-660-SE23 "HAZ_SERVICIO DE IMPRESIÓN ESCANER Y SOPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-660-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2023
Nombre de la Orden de Compra HAZ_SERVICIO DE IMPRESIÓN ESCANER Y SOPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-14-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1033
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación ALVAREZ 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1203404,14
Dirección de Envío de la Factura ALVAREZ 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA
R.U.T. 78.200.040-3
Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1UnidadCS50033 SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE NUEVO HOSPITAL MES DE AGOSTO 2022. CUOTA 14/24SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE NUEVO HOSPITAL $ 6.333.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.333.706 $ 6.333.706
Total Neto $ 6.333.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.203.404
TOTAL OC $ 7.537.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.