Orden de Compra. Nº608-6874-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 608-2398-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-6874-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 608-2398-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/C 7847 INFRA CIRUGIA Adquisición para Servicio de Cirugía. Pintar 70 Veladores.
Proveniente de Licitación 608-2398-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 52019,34
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MATERIALES MATURANA LIMITADA
R.U.T. 78.942.300-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
ESMALTE BLANCO GALON CERESITA15GalónESMALTE BLANCO GALON CERESITAEsmalte Blanco. $ 10.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.895 $ 152.895
15121802
ANTICORROSIVO ROJO CERESITA15GalónANTICORROSIVO ROJO CERESITAAnticorrosivo. $ 5.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.195 $ 84.195
31211604
DILUYENTE SINTETICO X 1lt. MARCA DYNAL30LitroDILUYENTE SINTETICO X 1lt. MARCA DYNALDiluyente Sintético. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
27112702
CEPILLO METALICO COPA PARA TALADRO4UnidadCEPILLO METALICO COPA PARA TALADROGratas Cónicas. $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976
31191501
LIJA DE FIERRO GRUESA NORTON10PliegoLIJA DE FIERRO GRUESA NORTONPliego de Lija de Fierro Gruesa. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211904
BROCHA 1" ECOSA VULCANIZADA1UnidadBROCHA 1" ECOSA VULCANIZADABrocha de 1 Pulgada. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
Total Neto $ 273.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 52.019
TOTAL OC $ 325.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.