|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
608-6874-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-10-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 608-2398-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
O/C 7847
INFRA CIRUGIA
Adquisición para Servicio de Cirugía.
Pintar 70 Veladores. |
|
Proveniente de Licitación
|
608-2398-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
|
|
R.U.T. |
61.606.602-1 |
|
Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
52019,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MATERIALES MATURANA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.942.300-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211701
| ESMALTE BLANCO GALON CERESITA | 15 | Galón | ESMALTE BLANCO GALON CERESITA | Esmalte Blanco. |
$ 10.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.895
|
$ 152.895
|
15121802
| ANTICORROSIVO ROJO CERESITA | 15 | Galón | ANTICORROSIVO ROJO CERESITA | Anticorrosivo. |
$ 5.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.195
|
$ 84.195
|
31211604
| DILUYENTE SINTETICO X 1lt. MARCA DYNAL | 30 | Litro | DILUYENTE SINTETICO X 1lt. MARCA DYNAL | Diluyente Sintético. |
$ 966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.980
|
$ 28.980
|
27112702
| CEPILLO METALICO COPA PARA TALADRO | 4 | Unidad | CEPILLO METALICO COPA PARA TALADRO | Gratas Cónicas. |
$ 1.244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.976
|
$ 4.976
|
31191501
| LIJA DE FIERRO GRUESA NORTON | 10 | Pliego | LIJA DE FIERRO GRUESA NORTON | Pliego de Lija de Fierro Gruesa. |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.520
|
$ 2.520
|
31211904
| BROCHA 1" ECOSA VULCANIZADA | 1 | Unidad | BROCHA 1" ECOSA VULCANIZADA | Brocha de 1 Pulgada. |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220
|
$ 220
|
|
|
Total Neto
|
$ 273.786
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 52.019
|
|
$ 325.805
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.