Orden de Compra. Nº608-746-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-775-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-746-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-775-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-775-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 10508781,44
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A.
Razón Social SODEXO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexho Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192701
Platos combinados frescos17434UnidadServicio de Almuerzo, correspondiente la mes de Diciembre 2015, Segun Factura N°8574Servicio de Almuerzo, correspondiente la mes de Diciembre 2015, Segun Factura N°8574 $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.444.674 $ 32.444.674
50192701
Platos combinados frescos11542UnidadServicio de Colación, correspondiente la mes de Diciembre 2014, segun Factura N°8574Servicio de Colación, correspondiente la mes de Diciembre 2014, segun Factura N°8574 $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.864.702 $ 22.864.702
Total Neto $ 55.309.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.508.781
TOTAL OC $ 65.818.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.