Orden de Compra. Nº608-755-AG26 "(MCO) -> 222_ FERULAS DIF MEDIDAS (MCO) 608-220-COT26 / DESPACHO: ÁLVAREZ 1532, VIÑA DEL MAR. / 322577613"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-755-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (MCO) -> 222_ FERULAS DIF MEDIDAS (MCO) 608-220-COT26 / DESPACHO: ÁLVAREZ 1532, VIÑA DEL MAR. / 322577613
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS: Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicio
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20596
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KARMAD EIRL
Razón Social CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN EMPRESA INDIVIDUAL DE R
R.U.T. 76.371.363-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KARMAD EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241601
Carros para yeso y férulas80Unidad2201332 FERULA ALUMINIO 1.5 X 30CM FERULA DIGITAL DE ALUMINIO Férula digital inmovilizadora de dedo ? Fabricada en aluminio de espesor 0.8, 1.2 ó 1.5 mm ? Esponja (moltopren) de 10 mm de espesor ? Packing en bolsas de 10 unidades. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
42241506
Material ortopédico de vendado de férulas120Unidad2201338 FERULA ALUMINIO 2,0 X 30CM FERULA DIGITAL DE ALUMINIO Férula digital inmovilizadora de dedo ? Fabricada en aluminio de espesor 0.8, 1.2 ó 1.5 mm ? Esponja (moltopren) de 10 mm de espesor ? Packing en bolsas de 10 unidades. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 108.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.596
TOTAL OC $ 128.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.